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建立健全内部审计工作机制保障铁岭经济健康有序发展

铁岭市审计局 副局长 杨占荣

文章来源: 添加时间:2020年07月23日 点击量:
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建立健全内部审计工作机制

保障铁岭经济健康有序发展

主持人:各位市民朋友们,大家好,欢迎收看今天的《政务访谈》。自2019年年初以来,铁岭市审计局强力推进内部审计工作,受到市直机关、企事业单位的广泛关注和热议。今天我们的《政务访谈》栏目,将围绕内部审计工作的话题来展开。本期节目我们有幸邀请到铁岭市审计局副局长杨占荣为大家做以详细的介绍。你好!杨局长。

杨占荣:你好,主持人。观众朋友大家好。很高兴来到这期的《政务访谈》。刚才,主持人已经和大家介绍了,我来自铁岭市审计局。可能还有一些观众朋友对审计不大了解,下面我简单介绍一下。审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是依法独立检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、财务会计报告以及其他与财政收支、财务收支有关的资料和资产,监督财政收支、财务收支真实、合法和效益的行为,用以维护国家财政经济秩序和国家经济安全,促进经济高质量发展,促进全面深化改革,促进权力规范运行,促进反腐倡廉,保障国民经济和社会健康发展的一项独立性的经济监督活动。近年来,铁岭市审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央决策部署及审计署、辽宁省审计厅各项工作要求,紧紧围绕市委、市政府工作中心,加大对重大政策措施贯彻落实情况跟踪力度、加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度、加大对重点民生资金和项目审计力度,在推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定中发挥了重要作用。

主持人:好!通过杨局长的介绍,相信大家对审计有了更进一步的了解。那么内部审计作为审计工作的一项重要内容,内部审计又起到哪些作用呢?

杨占荣:习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上指出“要加强对内部审计工作的指导和监督,调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督合力。”铁岭市审计局党组按照上级工作部署,于2019年年初,成立了内部审计指导监督科,负责全市内部审计监督、检查和指导工作。内部审计的作用主要体现在以下几个方面:一是内审的预防保护作用。内部审计机构通过对会计部门工作的监督,有助于强化单位内部管理控制制度,及时发现问题纠正错误,堵塞管理漏洞,减少损失,保护资产的安全与完整,提高会计资料的真实、可靠性。二是内审的服务促进作用。内部审计机构作为单位内部的一个职能部门,熟悉单位的经营活动等情况,对改善管理、挖掘潜力、降低生产成本、提高经济效益等方面起到积极的促进作用。三是内审的评价鉴证作用。随着单位规模的扩大,管理层次增多,对各部门经营业绩的考核与评价是现代管理不可缺少的组成部分。通过内部审计,可以对各部门活动作出客观、公正的审计结论和意见,起到评价和鉴证的作用。

主持人:好的。杨局长从三个方面,介绍了内部审计的重要作用,也可以看出,内部审计在保障单位财经纪律方面发挥着独有的重要作用。那么,在推动内部审计工作上,市审计局主要采取了哪些措施,取得了怎样的成效呢?

杨占荣:市审计局党组作出强力推进建立健全内审工作机制的工作部署以来,截至2019年11月末,全市100家市直单位、部门相继建立健全内审工作机制,覆盖了95%以上的一级预算单位和重点二级预算单位及企业集团、企业、院校,配备专兼职内审人员380人。同时,及时指导、督促县级审计机关开展好本区域内的内部审计工作。今年3月11日,《中国审计报》以《铁岭市内部审计工作成效初显》为题,对我市强力推进建立健全内部审计工作机制情况进行了宣传报道。取得以上阶段性成果,主要是采取了以下几项措施:一是明确工作思路。局党组立足实际,突出工作重点,指派业务能力强、综合素质高的工作人员深入到依法属于审计机关审计对象的单位和部门,开展全面、认真、细致的调研,摸清各个单位的实际情况,根据调研结果来确定重点,有重点地推进全市内审工作向前发展。二是注重实情调研。我局组织开展了长达2个月的调研活动,共走访市本级一级预算单位及其他重点单位和部门100余家。在摸清实际情况的基础上,及时组织召开了市县两级审计机关强力推进建立健全内审工作机制会议,并指导、督促、部署县级审计机关对所辖县(市)区的内审工作开展调研,推进全市内审工作机制建设。三是激发内生动力。通过采取一些列措施,铁岭市直行政机关、事业单位、企业集团、企业、院校等各单位、部门对内审工作重视程度不断提高,根据自身实际相继建立健全了内审工作机制,配备了专(兼)职内审人员,为开展内审工作打下了坚实基础。

主持人:听完杨局长的介绍,不难看出,铁岭市审计局在推进内部审计上做了大量卓有成效的工作,也取得了实质性效果。但我们也知道,内审工作不可能一蹴而就、一劳永逸,需要坚持抓、长期抓,巩固好取得的成果。那么,今年,咱们内审工作的重点主要有哪些呢?

杨局长:我局在部署强力推进内部审计工作之初,就制定了时间表和路线图,确立了力争用2到3年的时间将内部审计工作机制覆盖95%以上的一级预算单位及重点的二、三级预算单位和企事业单位的目标。结合全市内部审计工作实际情况,今年重点抓好以下几项工作:一是继续指导、监督各单位各部门的内审机构及内审人员在去年工作的基础上不断健全本单位本部门的内控制度,确保各单位各部门都能形成较为完善的内部控制制度,持续规范各单位各部门运行秩序。二是开展对内审人员的相关业务知识培训,提高内审人员业务素质。今年1月8日我局对120余名内审工作人员开展了第一期培训,下半年根据实际情况准备再开展一期,同时鼓励广大内审人员积极参加省内审协会组织的各类培训学习,提升综合能力素质,为今后顺利开展内审工作打下坚实基础。三是计划在下半年组织市属企业集团公司开展上一年度的资产负债损益审计,在摸清企业集团公司资产负债损益的基础上,反映实际情况,通过审计促进企业建立健全内部控制制度和自我约束机制,不断增强国有企业竞争实力,实现国有资产保值增值。同时,鼓励其他单位和部门的内审机构和内审人员对本单位本部门开展内部审计,在实践中增强业务本领和积累工作经验。四是继续指导各县(市)区审计局开展好本区域内的内部审计工作,推动全市内部审计工作共同发展。

主持人:今天我们听了市审计局杨局长的介绍之后,相信大家对内部审计工作有了更为深入的了解。可以说,市审计局在强力推进建立健全内部审计工作机制上做了大量、细致的工作,而且取得了一定的成效,也得到了各单位的认可。相信,在市审计局的正确领导和指导下,在各部门、各单位的大力支持和积极配合下,我市内审工作的发展前景会越来越好、内审的作用也会越来越大。好,节目最后再次感谢杨局长光临我们的演播室,也感谢观众朋友的收看,再会!

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