铁岭市人民政府 TIELING.GOV.CN

政府信息公开

铁岭经济技术开发区社会治安综合治理办公室2023年度部门决算

点击量: 来源:铁岭经济技术开发区社会治安综合治理办公室 时间:2024-07-18

  辽宁省铁岭经济技术开发区社会治安综合治理办公室2023年度部门决算

  目录

  第一部分辽宁省铁岭经济技术开发区社会治安综合治理办公室概况

  一、主要职责

  二、辽宁省铁岭经济技术开发区社会治安综合治理办公室决算单位构成

  第二部分2023年度辽宁省铁岭经济技术开发区社会治安综合治理办公室部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款支出决算情况说明

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分名词解释

  第四部分2023年度辽宁省铁岭经济技术开发区社会治安综合治理办公室部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第五部分附件

  第一部分辽宁省铁岭经济技术开发区社会治安综合治理办公室概况

  一、主要职责

  贯彻执行国家税政方针、政策,负责。负责信访联席会议、信访台账。负责信访接待工作,负责综合工作及上级交办工作任务。负责涉访涉诉、进省、进京上访人员接待、劝反工作。负责8890平台信访投诉案件及回复处理意见,负责对接信访督查工作。负责市民投诉中心、12345平台投诉承转督办工作。负责维护社会稳定、反邪教、非法集资问题的宣传处理及信访人员来访接待工作,和上级临时交办的工作任务。负责全区内社会治安综合治理相关工作、市域治理相关工作、矛盾纠纷排查化解及上级临时交办工作任务。负责扫黑除恶专项斗争。接待负责协助推进司法各项业务工作,社区矫正人员的监督管理、教育帮扶工作等执法职责;负责全区委托法律顾问事项的监督、登记、考评等工作;本部门的综合性的文字材料工作:党建工作。全区行政执法主体资格审查、确认、委托、公告等工作;负责法治宣传工作,司法相关档案、文件管理工作;工会工作;党建工作;负责全区行政执法人员的组织培训、资格审核、执法证统计、发放等工作。负责指导、管理、监督全区的人民调解、安置帮教工作;参与承担社区矫正日常工作,组织开展对社区矫正人员的监督管理、教育帮扶等司法所相关工作。涉企行政执法监督检查审核、统计、报备工作;指导、监督全区行政复议和行政应诉工作,负责行政复议、行政赔偿案件案件办理工作负责开发区法律援助工作接待和来电来访,收集符合法律援助条件人员信息,协助服务中心开展法制宣传等工作。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省铁岭经济技术开发区社会治安综合治理办公室2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

  (一)铁岭经济技术开发区社会治安综合治理办公室

  第二部分2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  (一)收入总计293.75万元,包括:

  1.财政拨款收入293.75万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入293.75万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

  3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

  4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

  5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

  6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

  7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

  8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

  与上年相比,今年收入总计增加32.59万元,增长12.48%,主要原因:人员增加。

  (二)支出总计293.75万元,包括:

  1.基本支出219.82万元,占支出总计的74.83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出203.73万元;商品和服务支出15.45万元;对个人和家庭的补助0.64万元。

  2.项目支出73.92万元,占支出总计的25.17%。主要包括信访维稳、一村一法律顾问等业务支出。

  3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

  4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

  5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

  与上年相比,今年支出增加32.59万元,增长12.48%,主要原因:人员增加。

  (三)年末结转和结余0.00万元。

  与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  (一)总体情况。

  2023年度财政拨款支出293.75万元,其中:基本支出219.82万元,项目支出73.92万元。与上年相比,财政拨款支出增加32.59万元,增长12.48%,主要原因:人员增加。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的131.61%,其中:基本支出完成年初预算的143.00%,项目支出完成年初预算的106.40%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出293.75万元。按支出功能分类科目分,包括:

  1.一般公共服务支出227.80万元,具体包括:

  (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)171.28万元,主要是社会保障等支出,完成年初预算的96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

  (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)16.77万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

  (3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)39.30万元,主要是信访维稳经费等支出,完成年初预算的95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出差维稳次数有变化。

  (4)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)0.45万元,主要是沈阳招商等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商次数有变化。

  2.公共安全支出2.20万元,具体包括:

  (1)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2.20万元,主要是一村一法律顾问等支出,完成年初预算的80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未开展。

  3.社会保障和就业支出40.75万元,具体包括:

  (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.66万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变化。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.79万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变化。

  (3)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)15.30万元,主要是退役人员安置费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

  4.卫生健康支出8.95万元,具体包括:

  (1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.07万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变化。

  (2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.44万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变化。

  (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.44万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变化。

  5.住房保障支出14.06万元,具体包括:

  (1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.06万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变化。

  (三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

  (四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此费用。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

  1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此费用。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无原因。

  2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此费用。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元2023年公务接待费与上年持平,主要是无原因。

  3.公务用车购置及运行费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此费用。与上年持平,主要是无原因。

  其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费公务用车保有量0辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出219.82万元,其中:人员经费204.37万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费15.45万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2023年机关运行经费支出15.45万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少5.58万元,降低26.53%,主要原因是人员有变化

  (二)政府采购支出情况。

  2023年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2023年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

  (四)预算绩效情况。

  根据财政绩效管理要求,我单位组织对2023年度预算项目支出开展了绩效自评,共涉及项目4个,涉及资金73.92万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为优。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是财政资金使用效率还需提高;二是项目建设需要进一步强化管理;三是节约意识需要加强。

  下一步我单位将采取以下措施加以改进:一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任,强化绩效理念,树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果,提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想,提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况,高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准,更加符合实际,客观科学。

  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

  发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  无

  第四部分2023年度部门决算表

  收入支出决算总表

公开01表

部门:辽宁省铁岭经济技术开发区社会治安综合治理办公室

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

293.75

一、一般公共服务支出

32

227.80

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

2.20

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

40.75

9

九、卫生健康支出

40

8.95

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

14.06

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

293.75

本年支出合计

58

293.75

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

293.75

总计

62

293.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支结余。

  收入决算表

公开02表

部门:辽宁省铁岭经济技术开发区社会治安综合治理办公室

2023年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

293.75

293.75

201

一般公共服务支出

227.80

227.80

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

227.35

227.35

2010301

行政运行

171.28

171.28

2010302

一般行政管理事务

16.77

16.77

2010308

信访事务

39.30

39.30

20113

商贸事务

0.45

0.45

2011308

招商引资

0.45

0.45

204

公共安全支出

2.20

2.20

20406

司法

2.20

2.20

2040604

基层司法业务

2.20

2.20

208

社会保障和就业支出

40.75

40.75

20805

行政事业单位养老支出

25.45

25.45

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.66

19.66

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.79

5.79

20809

退役安置

15.30

15.30

2080999

其他退役安置支出

15.30

15.30

210

卫生健康支出

8.95

8.95

21011

行政事业单位医疗

8.95

8.95

2101101

行政单位医疗

3.07

3.07

2101102

事业单位医疗

5.44

5.44

2101103

公务员医疗补助

0.44

0.44

221

住房保障支出

14.06

14.06

22102

住房改革支出

14.06

14.06

2210201

住房公积金

14.06

14.06

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支结余。

  支出决算表

公开03表

部门:辽宁省铁岭经济技术开发区社会治安综合治理办公室

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

293.75

219.82

73.92

201

一般公共服务支出

227.80

171.37

56.43

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

227.35

171.28

56.07

2010301

行政运行

171.28

171.28

2010302

一般行政管理事务

16.77

16.77

2010308

信访事务

39.30

39.30

20113

商贸事务

0.45

0.09

0.36

2011308

招商引资

0.45

0.09

0.36

204

公共安全支出

2.20

2.20

20406

司法

2.20

2.20

2040604

基层司法业务

2.20

2.20

208

社会保障和就业支出

40.75

25.45

15.30

20805

行政事业单位养老支出

25.45

25.45

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.66

19.66

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.79

5.79

20809

退役安置

15.30

15.30

2080999

其他退役安置支出

15.30

15.30

210

卫生健康支出

8.95

8.95

21011

行政事业单位医疗

8.95

8.95

2101101

行政单位医疗

3.07

3.07

2101102

事业单位医疗

5.44

5.44

2101103

公务员医疗补助

0.44

0.44

221

住房保障支出

14.06

14.06

22102

住房改革支出

14.06

14.06

2210201

住房公积金

14.06

14.06

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支结余。

  财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:辽宁省铁岭经济技术开发区社会治安综合治理办公室

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

293.75

一、一般公共服务支出

33

227.80

227.80

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

2.20

2.20

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

40.75

40.75

9

九、卫生健康支出

41

8.95

8.95

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

14.06

14.06

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

293.75

本年支出合计

59

293.75

293.75

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

293.75

总计

64

293.75

293.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支结余。

  一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:辽宁省铁岭经济技术开发区社会治安综合治理办公室

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

293.75

219.82

73.92

201

一般公共服务支出

227.80

171.37

56.43

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

227.35

171.28

56.07

2010301

行政运行

171.28

171.28

0.00

2010302

一般行政管理事务

16.77

0.00

16.77

2010308

信访事务

39.30

0.00

39.30

20113

商贸事务

0.45

0.09

0.36

2011308

招商引资

0.45

0.09

0.36

204

公共安全支出

2.20

0.00

2.20

20406

司法

2.20

0.00

2.20

2040604

基层司法业务

2.20

0.00

2.20

208

社会保障和就业支出

40.75

25.45

15.30

20805

行政事业单位养老支出

25.45

25.45

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.66

19.66

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.79

5.79

0.00

20809

退役安置

15.30

0.00

15.30

2080999

其他退役安置支出

15.30

0.00

15.30

210

卫生健康支出

8.95

8.95

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.95

8.95

0.00

2101101

行政单位医疗

3.07

3.07

0.00

2101102

事业单位医疗

5.44

5.44

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.44

0.44

0.00

221

住房保障支出

14.06

14.06

0.00

22102

住房改革支出

14.06

14.06

0.00

2210201

住房公积金

14.06

14.06

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支结余。

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:辽宁省铁岭经济技术开发区社会治安综合治理办公室

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

203.73

302

商品和服务支出

15.45

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

82.18

30201

办公费

4.54

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

18.04

30202

印刷费

0.71

30702

国外债务付息

30103

奖金

12.43

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

41.21

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.66

30206

电费

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

5.79

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

8.51

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

0.44

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

1.41

30211

差旅费

0.09

31008

物资储备

30113

住房公积金

14.06

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

0.64

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

0.41

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

9.48

312

对企业补助

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31201

资本金注入

30308

助学金

30228

工会经费

31203

政府投资基金股权投资

30309

奖励金

0.04

30229

福利费

31204

费用补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31205

利息补贴

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

0.62

31299

其他对企业补助

30399

其他对个人和家庭的补助

0.19

30240

税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

0.02

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

其他支出

人员经费合计

204.37

公用经费合计

15.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支结余。

  财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:辽宁省铁岭经济技术开发区社会治安综合治理办公室

2023年度

金额单位:万元

项目

预算数

决算数

合计

1、因公出国(境)费

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行费

其中:(1)公务用车运行维护费

(2)公务用车购置费

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中:预算数为年初预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支结余。

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:辽宁省铁岭经济技术开发区社会治安综合治理办公室

2023年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支结余。

  国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:辽宁省铁岭经济技术开发区社会治安综合治理办公室

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支结余。

  第五部分附件